为切实有效的规范集团公司投资行为,科学优化业务流程,防范投资业务潜在风险,按照集团公司决策部署,投资规划部于2022年1月底启动投资项目“回头看”自查工作,从各项目资料留存、流程规范性等方面入手,全面梳理集团公司自成立以来的各项投资业务,包括参股企业、合伙企业的出资组建、出借资金等事项。对于资料缺失的文件及时联系各相关部室查缺补漏,对于发现的其他问题进行记录整理,计划于4月底前完成自查工作并形成自查工作报告。
下一步,投资规划部将以自查工作为契机,进一步规范部室业务行为,强化部室人员管理,结合审查整理的各项问题,建立科学的投资事项全过程管理体系,为集团公司健康可持续发展提供有力的支撑。